• 石狮市人民政府关于提请审议 2017年度财政预算调整方案(草案)的议案
    日期:2017-12-20 16:14 字号: 阅读人次:1
     2017年度财政预算调整方案(草案)

     

    一、1-10月预算执行情况

    (一)一般公共预算执行情况

    1.收入完成情况。一般公共预算总收入47.3亿元,同比增收0.6亿元、增长1.2%,完成年初预算的75.0%,短收5.2亿元、滞后序时进度8.3个百分点。其中:一般公共预算收入31.6亿元,同比增收1.56亿元、增长5.2%,完成年初预算的76.8%,短收2.7亿元、滞后序时进度6.5个百分点。

    收入滞后序时进度主要原因:一是鸿山热电、富贵鸟因生产要素价格上涨、进项抵扣、资金链问题,合计减收3.7亿元。二是312016年纳税超百万企业因经营不善出现停产、销户,减收0.5亿元。三是国家减税降费力度持续加大,取消或停征41项行政事业性收费,合计减收2亿元。四是2016年片区改造相关的契税、土地增值税、补差款等入库4.8亿元,形成今年的减收因素。五是神华福能、加多宝、PTA等纳税大户受进销倒挂、生产要素进项抵扣、市场营销等因素影响,税收未达到预期。

    面对严峻的财政收入形势,我市财政部门按照“激活存量与引进增量并重”的工作思路,全力以赴抓好组织收入工作。一是加强税源动态分析。建立“周分析、月调度”制度,逐月梳理重点任务清单,专人跟踪落实收入任务。二是挖掘存量税源。落实存量房契税,启动安置房项目及已建“回批地”权属登记,明确司法拍卖不动产涉税问题,出台优惠政策遏制建筑业税收外流以及支持海产品、运输业等行业。三是引进增量税源。明确奖励政策及兑现流程,充分发挥快马财税服务中心、TMT金融小镇等项目平台资源优势,吸引优质企业进驻。

    2.支出执行情况。一般公共预算支出完成41.1亿元,其中本级支出33.5亿元、增长6.2%,占年初预算90.7%、超序时进度7个百分点,主要是加强财政资金调度,加快支出进度,保障各项民生与重点支出。

    (二)政府性基金预算执行情况

    1.政府性基金收入完成21.8亿元,同比增收19.5亿元、增长848%,完成年初预算的273%,主要是国有土地使用权出让金收入20.6亿元,增收19.9亿元、增长2843%

    2.基金预算支出完成18.1亿元,同比增支13.9亿元、增长331%,完成年初预算的226%,主要是按照“以收定支”原则,安排相应支出。

    需要说明的是,政府性基金收支预算执行较年初预算均有大幅增长。收入方面,主要是今年房地产市场回暖,多宗地块成交,主要是曾坑地块3.1亿元、塘后地块2.7亿元、钞坑两个地块8.1亿元,合计14亿元;支出方面,主要是增加土地收储支出、地方专项债券付息以及解决部分历年土地出让金支出缺口,收储土地支出包括蚶江1.1亿元、彭田创业园1.6亿元、雪上村1亿元、以及回收曙辉2.1亿元、濠江物流1.6亿元、留学生创业园0.8亿元。预计全年收支平衡仍有压力,但今年收储的土地还包括港塘、塘后、前坑等地块366亩,预计挂牌后可产生土地出让收入约20亿元。

    (三)国有资本经营预算执行情况

    国有资本经营预算收入尚未清算入库,相应支出未安排。

    (四)社会保险基金预算执行情况

    新型农村合作医疗基金收入17058万元,完成年初预算101.2%;支出14369万元,完成年初预算85.6%

    城乡居民社会养老保险基金收入10615万元,完成年初预算96.0%;支出6839万元,完成年初预算100.2%

    二、财政预算收支调整方案

    根据上述执行情况,拟将预算收支调整如下:

    (一)一般公共预算

    1.收入预算调整

    一般公共预算收入预算调整为40.78亿元,比年初预算减少0.3亿元,比上年增收0.44亿元、增长1.1%

    2.支出预算调整

    一般公共预算支出调整为46.36亿元,比年初预算增加9.41亿元,其中4亿元债券转贷收入的支出调整已经市七届人大常委会第五次会议审议批准。同时,调减项目2.32亿元,调增项目7.73亿元。

    1)拟增加7.73亿元项目支出的构成情况如下:

    将债务纳入预算管理,增加债务付息及发行费用支出0.81亿元,主要用于归还我市一般债券到期利息支出0.76亿元及债券发行费0.05亿元;

    基建支出3.03亿元,主要用于解决部分历年基建缺口、为民办实事及新医院、妇幼保健院建设等项目支出;

    产业基金1.13亿元,用于加大企业补助、招商引资及项目落地等奖励力度;

    体制分成(含小城镇)支出1.1亿元,主要是加大税收分成补助力度;

    非税收入执收成本支出0.35亿元,根据执收情况相应增加安排;

    晋江、洛阳江上游水资源保护补偿0.32亿元,系按上级有关规定执行流域上下游补偿制度;

    石化特勤大队装备0.1亿元,系根据上级政策出资建设泉州专职石化特勤大队;

    环保预留0.1亿元,主要用于提前报废黄标车等环境保护项目支出。

    城市形象宣传片、社会治安财产保险费用、文明城市创建、海博会及国际时装周、城市保洁、公共设施维护、“长安杯”奖金等其他零星一次性项目支出合计0.79亿元,系按上级要求或推动工作需要而安排。

    2)拟调减2.32亿元项目支出的构成情况如下:

    清理历年上级社保结余资金及职业年金缴交政策变化,社会保障类科目调减0.51亿元;

    援助政和县等地区支出调减0.25亿元;

    统筹使用上级资金及单位结转资金,部分医疗卫生及计划生育项目调减0.24亿元;

    预备费调减0.18亿元;

    人才开发专项、住房公积金调减0.18亿元;

    控制性规划、新型社区建设及一事一议项目调减0.16亿元

    调减其他零星结余项目0.8亿元,主要有公务用车改革、展销、设备购置、设施农业等专项支出节约。

    3.平衡情况

    根据上述调整方案,本级总财力为46.36亿元,其中:一般公共预算收入可用财力37.67亿元(一般公共预算收入40.78亿元+返还性收入2.27亿元+一般转移性收入0.62亿元-专项上解0.49亿元-体制上解1.16亿元-净上缴泉州3.7亿元-“两院”专项上解0.65亿元)、新增地方政府债券收入4亿元、地方政府债券还本0.31亿元(减项),调入稳定调节基金1.1亿元、调入其他资金3.9亿元(含单位结转结余资金、政府性基金等)。一般公共预算支出调整为46.36亿元,收支相抵,实现收支平衡。

    (二)政府性基金预算

    基金预算收入调整为22.42亿元,比年初预算增加14.43亿元,其中土地出让金增加13.93亿元。另城市公共事业费和新型墙体材料专项基金因国家政策调整,第二季度开始停收,预算收支相应予以调减。

    基金预算支出调整为22.42亿元。根据政府性基金“先收后支、以收定支、专款专用”的原则列支,主要用于土地收储、地方专项债券付息以及解决部分历年土地出让金支出缺口。实现收支平衡。

    (三)国有资本经营预算

    国有资本经营预算不作调整。

    (四)社会保险基金预算

    新农合基金收入调整为17058万元,比年初预算增加207万元;新农合基金支出调整为17058万元,比年初预算增加270万元

    城乡居民社会养老保险基金收入调整为11225万元,比年初预算增加173万元;城乡居民社会养老保险基金支出调整为8127万元,比年初预算增加1302万元,主要是由于增员提标。

     

    附件:12017年一般公共预算收入计划表

    22017年一般公共预算支出调整情况表

    32017年政府性基金预算收支调整情况表

    42017年社会保险基金预算收支调整情况表

    52017年一般公共预算支出调整项目明细表


    附件1

     

    2017年一般公共预算收入计划表

    单位:万元

    项目

    2016

    完成数

    年初预算数

    调整预算数

    金额

    增长%

    金额

    增长%

    一、一般公共预算收入

    403359

    411000

    1.9

    407800

    1.1

    (一)税收收入

    282495

    331000

    17.2

    282800

    0.1

    1.工商税收

    249302

    312000

    25.1

    242300

    -2.8

      增值税

    78346

    92900

    18.6

    103000

    31.5

        其中:国内增值税

    57750

    68000

    17.7

    69000

    19.5

         改征增值税

    20596

    24900

    20.9

    34000

    65.1

      营业税

    28346

    0

    -100.0

    200

    -99.3

      企业所得税

    47754

    64000

    34.0

    40000

    -16.2

      个人所得税

    15001

    20000

    33.3

    20000

    33.3

      其他工商各税

    79855

    135100

    69.2

    79100

    -0.9

    2.耕地占用税、契税

    33193

    19000

    -42.8

    40500

    22.0

      耕地占用税

    1249

    2000

    60.1

    500

    -60.0

      契税

    31944

    17000

    -46.8

    40000

    25.2

    (二)非税收入

    120864

    80000

    -33.8

    125000

    3.4

      专项收入

    9244

    9000

    -2.6

    16100

    74.2

      其中:排污费收入

    901

    900

    -0.1

    0

    -100.0

            教育费附加收入

    5931

    6680

    12.6

    5600

    -5.6

            森林植被维护费

    38

    40

    5.3

    100

    163.2

            农田水利建设资金收入

    582

    110

    -81.1

    4400

    656.0

            教育资金收入

    582

    110

    -81.1

    4400

    656.0

            残保金收入

    1165

    1160

    -0.4

    1600

    37.3

      行政事业性收费

    13086

    12000

    -8.3

    14300

    9.3

      罚没收入

    8347

    13700

    64.1

    11000

    31.8

      国有资本经营收入

    0

    0

    0.0

    1400

     

      国有资源(资产)有偿使用收入

    77694

    44000

    -43.4

    75000

    -3.5

      其中:海域使用金收入

    1410

    200

    -85.8

    200

    -85.8

           捐赠收入

    10800

    0

    -100.0

    5000

    -53.7

           政府性住房基金收入

    283

    300

    6.0

    800

    182.7

           其他收入

    1410

    1000

    -29.1

    1400

    -0.7

    二、上划中央三税收入

    196707

    219000

    11.3

    193110

    -1.8

    国内增值税

    102478

    92900

    -9.3

    103000

    0.5

    消费税

    96

    100

    4.2

    110

    14.6

    企业所得税

    71631

    96000

    34.0

    60000

    -16.2

    个人所得税

    22502

    30000

    33.3

    30000

    33.3

    公共预算总收入

    600066

    630000

    5.0

    600910

    0.1

    其中:国税

    263394

    341600

    29.7

    281400

    6.8

         地税

    215808

    208400

    -3.4

    194510

    -9.9

         非税

    120864

    80000

    -33.8

    125000

    3.4

     


    附件2

       

    2017年一般公共预算支出调整情况表

    单位:万元

    支出功能科目

    2016

    决算数

    2017

    年初预算

    已调整数

    (债券转贷收入)

    预算调整

    2017年调整预算数

    同比2016年决算数

    占比

    调增项目

    调减项目

    增长

    增幅%

    201一般公共服务

    41,743

    41,300

    1,000

    751

    953

    42,098

    355

    0.85

    9.08%

    203国防

    473

    480

     

     

    50

    430

    -43

    -9.15

    0.09%

    204公共安全

    29,418

    27,100

    2,000

    1,649

    140

    30,608

    1,191

    4.05

    6.60%

    205教育

    69,511

    70,000

    5,000

    425

    3,500

    71,925

    2,414

    3.47

    15.51%

    206科学技术

    10,257

    10,000

     

    1,300

    1,000

    10,300

    43

    0.42

    2.22%

    207文化体育与传媒

    5,750

    6,050

     

    1,040

     

    7,090

    1,340

    23.30

    1.53%

    208社会保障和就业

    31,231

    30,550

     

     

    5,142

    25,408

    -5,822

    -18.64

    5.48%

    210医疗卫生

    30,437

    32,060

    13,000

    523

    2,450

    43,133

    12,696

    41.71

    9.30%

    211环境保护

    9,938

    11,500

    1,000

     

     

    12,500

    2,562

    25.78

    2.70%

    212城乡社区事务

    51,498

    30,050

    12,000

    10,750

    700

    52,100

    602

    1.17

    11.24%

    213农林水事务

    14,614

    13,600

    1,000

    850

    798

    14,652

    38

    0.26

    3.16%

    214交通运输

    5,757

    4,600

    5,000

     

    1,500

    8,100

    2,343

    40.71

    1.75%

    215资源勘探电力信息等事务

    29,637

    31,600

     

     

     

    31,600

    1,963

    6.62

    6.82%

    216商业服务业等事务

    456

    530

     

     

     

    530

    74

    16.23

    0.11%

    220国土资源气象等事务

    3,607

    3,670

     

     

     

    3,670

    63

    1.75

    0.79%

    221住房保障支出

    8,700

    10,000

     

     

    800

    9,200

    500

    5.75

    1.98%

    222粮油物资储备管理事务

    1,790

    2,200

     

     

     

    2,200

    410

    22.91

    0.47%

    227预备费

    3,000

    3,695

     

     

    1,800

    1,895

    -1,105

    -36.83

    0.41%

    229其他支出

    61,630

    40,515

     

    51,946

    4,427

    88,034

    26,404

    42.84

    18.99%

    232债务付息支出

    3,618

     

     

    7,600

     

    7,600

    3,982

    110.05

    1.64%

    233债务发行费用支出

    134

     

     

    527

     

    527

    393

    293.24

    0.11%

    合计

    413,198

    369,500

    40,000

    77,361

    23,261

    463,600

    50,402

    12.20

     

    附件3

     

    2017年政府性基金预算收支调整情况表

    单位:万元

    基 金 收 入

    基 金 支 出

    收入项目

    年初预算

    调整

    调整预算

    支出功能科目/项目

    年初预算

    调整

    调整预算

    一、城乡社区事务

    75,800

    145,856

    221,656

    5002212 城乡社区事务

    75,800

    145,856

    221,656

        ——国有土地使用权出让金

    58,660

    139,340

    198,000

          ——国有土地使用权出让金

    58,660

    139,340

    198,000

        ——农业土地开发支出

    490

    1,310

    1,800

          ——农业土地开发支出

    490

    1,310

    1,800

        ——国有土地收益基金

    3,250

    8,650

    11,900

          ——国有土地收益基金

    3,250

    8,650

    11,900

        ——城市基础设施配套费

    5,000

    500

    5,500

          ——城市基础设施配套费

    5,000

    500

    5,500

        ——污水处理费

    5,900

    -1,900

    4,000

          ——污水处理费

    5,900

    -1,900

    4,000

        ——城市公共事业费

    2,500

    -2,044

    456

          ——城市公共事业费

    2,500

    -2,044

    456

    二、资源勘探电力信息等事务

    1,300

    -1,151

    149

    5002215 资源勘探电力信息等事务

    1,300

    -1,151

    149

        ——新型墙体材料专项基金

    1,300

    -1,151

    149

         ——新型墙体材料专项基金

    1,300

    -1,151

    149

    三、其他政府性基金

    2,800

    -444

    2,356

    5002229 其他政府性基金

    2,800

    -444

    2,356

        ——福利彩票公益金收入

    1,300

    -234

    1,066

         ——福利彩票公益金支出

    1,300

    -234

    1,066

        ——体育彩票公益金收入

    1,500

    -210

    1,290

         ——体育彩票公益金支出

    1,500

    -210

    1,290

       

    79,900

    144,261

    224,161

       

    79,900

    144,261

    224,161

     


    附件4

     

    2017年社会保险基金预算收支调整情况表

    单位:万元

    基 金 收 入

    基 金 支 出

    收入项目

    年初预算

    调整

    调整预算

    支出项目

    年初预算

    调整

    调整预算

    一、新农合基金

    16,851

    207

    17,058

    一、新农合基金

    16,788

    270

    17,058

    二、城乡居民社会养老保险基金

    11,052

    173

    11,225

    二、城乡居民社会养老保险基金

    6,825

    1,302

    8,127

    合计

    27,903

    380

    28,283

    合计

    23,613

    1,572

    25,185


    附件5

     

    2017年一般公共预算支出调整项目明细表

    单位:万元(保留2位小数)

    支出功能科目 (项目)

    年初预算

    已调整数(债券转贷收入)

    预算调整数

    2017年度

    调整预算数

    调增项目

    调减项目

    =++-

    合计

    369,500.00

    40,000.00

    77,360.87

    23,260.87

    463,600.00

    [201]一般公共服务支出

    41,300.00

    1,000.00

    751.45

    953.48

    42,097.97

    设备购置

    100.00

     

     

    100.00

     

    公务用车改革

    1,800.00

     

     

    600.00

    1,200.00

    驻村补助

    100.00

     

     

    41.48

    58.52

    2016年国际时装周工作经费

     

     

    236.00

     

    236.00

    海博会

    1,000.00

     

    225.45

     

    1,225.45

    少数民族村补助

    100.00

     

     

    20.00

    80.00

    党建经费

    500.00

     

     

    46.00

    454.00

    展销

    1,200.00

     

     

    100.00

    1,100.00

    工会经费

     

     

    90.00

     

    90.00

    党建经费

    500.00

     

     

    46.00

    454.00

    税务征管经费

    1,000.00

     

    200.00

     

    1,200.00

    [203]国防支出

    480.00

     

     

    50.00

    430.00

    人防及交通执法装备

    137.00

     

     

    50.00

    87.00

    [204]公共安全支出

    27,100.00

    2,000.00

    1,648.80

    140.31

    30,608.49

     公安监所医疗卫生专业化建设

    80.00

     

     

    10.00

    70.00

    2017—2018年社会治安财产保险费用

    380.20

     

    380.20

     

    760.40

    专职石化特勤大队第二批车辆装备购置资金拼盘方案经费

    1,000.00

     

    1,000.00

     

    2,000.00

    犯人伙食医药费

    180.00

     

     

    130.31

    49.69

    干粉泡沫联用消防车

     

     

    268.60

     

    268.60

    [205]教育支出

    70,000.00

    5,000.00

    425.00

    3,500.00

    71,925.00

    教育发展专项

    1,000.00

     

     

    1,000.00

     

    购买民办幼儿园学位

    1,000.00

     

     

    1,000.00

     

    校园物业购买服务试点

    800.00

     

     

    800.00

     

    校园设备购置及修缮

    700.00

     

     

    700.00

     

    与山东二七一教育集团托管合同办学前期费用

     

     

    425.00

     

    425.00

    [206]科学技术支出

    10,000.00

     

    1,300.00

    1,000.00

    10,300.00

    科学技术基建

    2,000.00

     

     

    1,000.00

    1,000.00

    产业基金

     

     

    1,300.00

     

    1,300.00

    [207]文化体育与传媒支出

    6,050.00

     

    1,040.00

     

    7,090.00

    为民办实事项目建设篮球场项目

     

     

    150.00

     

    150.00

    为民办实事项目健身路径项目

     

     

    60.00

     

    60.00

    为民办实事项目文化惠民剧场活动

     

     

    40.00

     

    40.00

    为民办实事项目文化站建设扩建

     

     

    290.00

     

    290.00

    创建全国文明城市专项

     

     

    100.00

     

    100.00

    文体项目

    500.00

     

    400.00

     

    900.00

    [208]社会保障和就业支出

    30,550.00

     

     

    5,141.51

    25,408.49

    基层政权与社区建设经费

    320.00

     

     

    60.00

    260.00

    社保基金

    12,300.00

     

     

    2,441.43

    9,858.57

    抚恤补助款和退休金

    500.00

     

     

    361.49

    138.51

    居家养老服务工作经费

    300.00

     

     

    247.77

    52.23

    非营利性民办养老机构开办补助和床位运营补贴

    80.00

     

     

    19.60

    60.40

    残疾人就业维权扶贫

    100.00

     

     

    50.00

    50.00

    低保金及临时补贴等

    1,000.00

     

     

    1,000.00

     

    临时救助款

    50.00

     

     

    50.00

     

    城居保基金

    6,200.00

     

     

    225.74

    5,974.26

    无力参保

    500.00

     

     

    72.29

    427.71

    社会救挤及福利支出

    800.00

     

     

    205.89

    594.11

    提前退休补差及退休安置

    100.00

     

     

    98.30

    1.70

    老年人高龄补贴

    500.00

     

     

    260.00

    240.00

    春节慰问

    400.00

     

     

    49.00

    351.00

    [210]医疗卫生与计划生育支出

    32,060.00

    13,000.00

    523.00

    2,450.09

    43,132.91

    推进公立医院改革试点

    1,900.00

     

     

    740.00

    1,160.00

    建立国家基本药物制度(基层医疗)

    850.00

     

     

    219.80

    630.20

    基层医疗机构检验设备及就医环境

    200.00

     

     

    40.00

    160.00

    卫生事业配套资金

    200.00

     

     

    200.00

     

    疾控药品成本收入

    1,150.00

     

     

    600.00

    550.00

    医保统筹金

    5,000.00

     

     

    418.33

    4,581.67

    新农合基金

    10,400.00

     

     

    195.96

    10,204.04

    用人单位职业卫生基础建设

    60.00

     

     

    36.00

    24.00

    为民办实事项目健康自测小屋

     

     

    270.00

     

    270.00

    为民办实事项目妇婴筛查活动

     

     

    253.00

     

    253.00

    [211]节能环保支出

    11,500.00

    1,000.00

     

     

    12,500.00

    [212]城乡社区支出

    30,050.00

    12,000.00

    10,750.00

    700.00

    52,100.00

    环境卫生保洁

    12,000.00

     

    400.00

     

    12,400.00

    市政设施维护

    2,370.00

     

    100.00

     

    2,470.00

    交通安全设施维护

    300.00

     

    200.00

     

    500.00

    危房改造

    350.00

     

    120.00

     

    470.00

    城市管理重心下移工作经费

    1,190.00

     

    330.00

     

    1,520.00

    城乡社区基建

    3,870.00

    12,000.00

    9,600.00

     

    25,470.00

    新型社区建设及一事一议配套

    5,000.00

     

     

    700.00

    4,300.00

    [213]农林水支出

    13,600.00

    1,000.00

    850.00

    798.00

    14,652.00

    异地恢复造林

    50.00

     

     

    50.00

     

    基层农技推广体系、农技推广、技术培训

    60.00

     

     

    60.00

     

    农业灾害救助

    30.00

     

     

    30.00

     

    设施农业、农民创业园示范等

    500.00

     

     

    200.00

    300.00

    伏季休渔

    30.00

     

     

    5.00

    25.00

    海洋环境质量监测与评价

    50.00

     

     

    10.00

    40.00

    增殖放流

    20.00

     

     

    10.00

    10.00

    渔船、渔工保险

    600.00

     

     

    60.00

    540.00

    渔业信息台、渔船台风期间按时返港奖励

    350.00

     

     

    50.00

    300.00

    渔业安全检查站经费(人员、办公、保险)

    85.00

     

     

    20.00

    65.00

    渔业培训

    20.00

     

    50.00

     

    70.00

    海洋经济调查工作经费

    33.00

     

     

    33.00

     

    农林水维护

    430.00

     

     

    70.00

    360.00

    晋江、洛阳江上游水资源保护补偿专项资金

     

     

    700.00

     

    700.00

    农业基建

    3,000.00

    1,000.00

     

    200.00

    3800.00

    国家级水禽基因保种设施应急改造建设一期补助资金

     

     

    100.00

     

    100.00

    [214]交通运输支出

    4,600.00

    5,000.00

     

    1,500.00

    8,100.00

    交通基建

    2,500.00

    5,000.00

     

    1,500.00

    6,000.00

    [215]资源勘探信息等支出

    31,600.00

     

     

     

    31,600.00

    [216]商业服务业等支出

    530.00

     

     

     

    530.00

    [220]国土海洋气象等支出

    3,670.00

     

     

     

    3,670.00

    [221]住房保障支出

    10,000.00

     

     

    800.00

    9,200.00

    公积金

    10,000.00

     

     

    800.00

    9,200.00

    [222]粮油物资储备支出

    2,200.00

     

     

     

    2,200.00

    [227]预备费

    3,695.00

     

     

    1,800.00

    1,895.00

    预备费

    3,695.00

     

     

    1,800.00

    1,895.00

    [229]其他支出

    40,515.00

     

    51,946.13

    4,427.48

    88,033.65

    业务专项补助

    2,600.00

     

    2,767.66

     

    5,367.66

    全市控制性详细规划项目

    2,400.00

     

     

    900.00

    1,500.00

    驻石单位补助

    300.00

     

    600.00

     

    900.00

    非税收入

    2,000.00

     

    3,546.00

     

    5,546.00

    晋江、洛阳江上游水资源保护补偿专项资金

     

     

    2,540.00

     

    2,540.00

    体制分成含小城镇

    12,600.00

     

    11,300.00

     

    23,900.00

    支持不发达地区支出

    5,000.00

     

     

    2,491.32

    2,508.68

    人才开发专项

    2,000.00

     

     

    1,036.16

    963.84

    为民办实事项目教育系统

     

     

    2,780.00

     

    2,780.00

    卫生事业发展资金

     

     

    5,000.00

     

    5,000.00

    环保预留

     

     

    1,000.00

     

    1,000.00

    石狮市城市形象宣传片

     

     

    220.00

     

    220.00

    城乡社区基建

     

     

    11,380.00

     

    15,500.00

    产业基金

     

     

    10,000.00

     

    10,000.00

    预留调资

     

     

    600.00

     

    600.00

    文明城市及文明社区创建专项

     

     

    212.47

     

    212.47

    [232]债务付息支出

     

     

    7,599.55

     

    7,599.55

    一般债券付息支出

     

     

    7,599.55

     

    7,599.55

    [233]债务发行费用支出

     

     

    526.94

     

    526.94

    债务发行费支出

     

     

    526.94

     

    526.94

     


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